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Does Blackline have a functionality that allows for non-leading ledger reconciliation to leverage on reconciliations already done under the leading ledger?

Background: On monthly basis we use Blackline to perform our leading ledger accounts reconciliations . We would like to use Blackline for the same process on our non-leading ledger. Question: Considering that GL transactions flow from our leading ledger to the non-leading ledger, does Blackline have a solution that will allow us to leverage on the monthly reconciliations already performed for the leading ledger on what we want to do for the non-leading ledger?
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Claudia A.
CA
Marketing Strategy | Business Transformation | Marketing Leader | Marketing: Customer + Product | SaaS | Management
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En las conciliaciones de cuentas de BlackLine, hay una plantilla de cuentas asociada para conciliar el libro mayor con los sub-libros. La plantilla es parte de la solución de AR. Si no tienes acceso a la plantilla o la capacidad de hacer cambios en la plantilla, un administrador tendría que asignarte permiso para darte acceso. Además, puedes usar el producto CIM para esta funcionalidad.
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