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Does Blackline have a functionality that allows for non-leading ledger reconciliation to leverage on reconciliations already done under the leading ledger?

Background: On monthly basis we use Blackline to perform our leading ledger accounts reconciliations . We would like to use Blackline for the same process on our non-leading ledger. Question: Considering that GL transactions flow from our leading ledger to the non-leading ledger, does Blackline have a solution that will allow us to leverage on the monthly reconciliations already performed for the leading ledger on what we want to do for the non-leading ledger?
1 Kommentar
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Claudia A.
CA
Marketing Strategy | Business Transformation | Marketing Leader | Marketing: Customer + Product | SaaS | Management
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In BlackLines Kontenabstimmungen gibt es eine zugehörige Kontenvorlage, um das Hauptbuch mit den Nebenbüchern abzugleichen. Die Vorlage ist Teil der AR-Lösung. Sollten Sie keinen Zugriff auf die Vorlage oder die Möglichkeit haben, Vorlagenänderungen vorzunehmen, müsste ein Administrator Ihnen die Berechtigung zuweisen, um Ihnen Zugriff zu gewähren. Zusätzlich können Sie das CIM-Produkt für diese Funktionalität verwenden.
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